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Wir befinden uns im Jahr 2020 und haben einen offenen BP-Zeitraum von 2016 bis 2019. Im GTC haben wir zu den Jahren 2016 bis 2019 jeweils mindesten eine Reporting Periode, eine Veranlagung Periode und eine BP Periode. Jede BP-Periode hat im Menüpunkt "Verwandte Reporting-Periode" die wenige Reporting-Periode des Jahres, welche die Datengrundlage für die Berechnung bildet. In der Regel ist dies die Periode mit dem letzten Stand des jeweiligen Jahres. Alle drei Priodenstränge sind jeweils verkettet, also ist die Vorperiode vom Jahresabschluss 2017 der Jahresabschluss-Periode 2016, die Vorperiode von der StE 2017 die StE 2016 und von der BP 2017 die BP 2016. Die BP-Perioden des vorangegangenen BP-Zeitraums sollten geschlossen werden.

→ Hier sollen Screenshots hinzugefügt werden mit den Perioden in der Übersicht und den einzelnen Perioden

Die Abbildung eines Betriebsprüfungszeitraums im GTC orientiert sich an den gewöhnlichen Prozess angefangen vom Jahresabschluss über die Steuererklärung bis zur abgeschlossenen BP.

Dies wird im GTC in unterschiedlichen Perioden, Periodenarten und mithilfe von Periodenketten abgebildet.   

Zunächst wird eine sogenannte Reporting Periode erstellt, in welcher der Jahresabschluss gerechnet wird. Nachdem der Jahresabschluss im GTC fertig gestellt ist und die Periode geschlossen wurde, wird eine BP Periode als Kopie dieser Jahresabschlussperiode mit Bewegungsdaten (Steuerberechnung Netto) erstellt und die Verkettung "Verwandte Reportingperiode" wird entsprechend eingestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt, sobald eine Steuererklärung erstellt wird, wird diese Veranlagungsperiode über Bewegungsdatenkopie pro Gesellscahft in die BP-Periode kopiert um dadurch den letzten Stand der Gesellscahft in der BP-Periode vorzuhalten. Wichtig dabei ist, dass die BP-Periode vor der Kopie aus der Veranlagung in den Periodenstammdaten so angepasst wird, dass sie der Steuererklärungsperiode entspricht (Periodenstand=Veranlagung, BRG und weitere Parameter sind entsprechend anzupassen). Dies wird in der Regel bei einer Standalonegesellschaft oder einem Organträger durchgeführt.

TODO: Screenshot Periode JA Reporting

TODO: Screenshot Periode BP 

NAchDer zentrale Dialog des BP-Moduls ist der Dialog "Steuerückstellungen". Dieser Dialog ist eine Kopie des Dialogs Tatsächliche Steuern der jeweiligen BP-Periode und der zu bearbeitenden Reporting Periode als letzte Spalte. 



Abbildung bzw Anwendung zu welchem Zweck?

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