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10.15.00
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title10.16.00
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TicketKategorieDialogRelease NoteBRG
54170EGAndereMit der BRG 1300660 wurden in   folgenden Dialogen diverse Berechnungsänderungen vorgenommen, die notwendig   sind, um ein valide Ertragsteuererklärungen für den VZ 2017 elektronisch   übermitteln zu können.
   
   
   
    Betroffene Dialoge:
   
   
   
    I: Dialoge Körperschaftsteuer:
   
    1. Anlage GK
   
    2. Anlage Verluste
   
    3. Anlage WA
   
    4. Anlage Zinsschranke
   
    5. KSt 1 F
   
   
   
    II. Dialoge Gewerbesteuer:
   
    1. GewSt 1 A
   
    2. Anlage BEG
   
   
   
    III: Sonstige Dialoge:
   
    1. Tats. Steuern
   
    2. TRR
   
   
   
    IV: FEIN:
   
    1. FE-AUS 1
   
    2. FE-KAP
1300665
53717EGAndereSituation:
   
    Setzt man die Checkbox bei OG oder ZOT in den Stammdaten: Von der OG an den   OT abzuführender Gewinn / Verlust ohne Steuerumlagen berechnen, hat dies   keine Auswirkung auf die Berechnung, da die Checkbox vom OT geholt wird. Dies   ist nicht korrekt.
   
    Lösung:
   
    Die Checkbox soll bei OG/ZOT jeweils gesetzt werden können und Auswirkung   auf die Berechnung haben. Die Checkbox beim OT soll keine Auswirkungen auf   die Berechnung der darunterliegenden Organgesellschaften haben.
   
   
   
   
1300666
54035EGAndereMit der BRG 1300660 wurden in   folgenden Dialogen diverse Berechnungsänderungen vorgenommen, die notwendig   sind, um ein valide Ertragsteuererklärungen für den VZ 2017 elektronisch   übermitteln zu können.
   
     
   
    Betroffene Dialoge:
   
   
   
    I: Dialoge Körperschaftsteuer:
   
    1. Anlage AESt
   
    2. Anlage GK
   
    3. Anlage OG
   
    4. Anlage Verluste
   
    5. Anlage WA
   
    6. Anlage Zinsschranke
   
    7. Anlage ZVE
   
    8. FE-AUS 2
   
    9. KSt 1 F
   
   
   
    II. Dialoge Gewerbesteuer:
   
    1. GewSt 1 A
   
    2. Anlage BEG
   
   
   
    III: Sonstige Dialoge:
   
    1. §8b Dialog
   
    2. Anlage Zinsschranke - (PersGes)
   
    3. Basisdaten
   
    4. BMG-Transfer
   
    5. Einkünfte
   
    6. Tats. Steuern
1300660
53872EGGewSt 1ASituation:
   
    In VZ 2015 in einer Nettoperiode erfolgt die Zurechnung des zvE aus   Organgesellschaften der Personengesellschaften aus dem BMG- Tramsfer doppelt   in der GewSt1A.
   
    Lösung:
   
    Die Zeile 33.2 GewSt1A wird wie folgt berechnet: Zeile 30 Einkünfte - Zeile   13.3 Einkünfte, somit erfolgt keine doppelte Hinzurechnung mehr des zvE aus   Organgesellschaften der Personengesellschaften aus dem BMG- Transfer.
   
   
1300664
53690EGGewSt 1ASituation:
   
    In der GewSt1A werden für die Berechnung der   Luftverkehrsbetriebsstätten-Kürzung die Kürzungen hinzugerechnet statt   abgezogen.
   
    Lösung:
   
    In der GewSt1A werden für die Berechnung der Luftverkehrsbetriebsstätten-Kürzung   die Kürzungen abgezogen.
   
   
1300662
53624EGAndereMit der BRG 1300660 wurden in   folgenden Dialogen diverse Berechnungsänderungen vorgenommen, die notwendig   sind, um ein valide Ertragsteuererklärungen für den VZ 2017 elektronisch   übermitteln zu können.
   
     
   
    Betroffene Dialoge:
   
   
   
    I: Dialoge Körperschaftsteuer:
   
    1. Anlage AESt
   
    2. Anlage GK
   
    3. Anlage OG
   
    4. Anlage Verluste
   
    5. Anlage WA
   
    6. Anlage Zinsschranke
   
    7. Anlage ZVE
   
    8. FE-AUS 2
   
    9. KSt 1 F
   
   
   
    II. Dialoge Gewerbesteuer:
   
    1. GewSt 1 A
   
    2. Anlage BEG
   
   
   
    III: Sonstige Dialoge:
   
    1. §8b Dialog
   
    2. Anlage Zinsschranke - (PersGes)
   
    3. Basisdaten
   
    4. BMG-Transfer
   
    5. Einkünfte
   
    6. Tats. Steuern
1300660
53092EGToolboxSituation:
   
    Verwendet man bei der Toolbox die lokale Steuer, so kann in Zeile 18 der   lokale Steuersatz eingegeben werden, falls keine Umlage eingeschaltet ist.   Mit Umlage verändert sich das Verhalten. Die Zelle ist geschlossen und es   wird der Steuersatz aus dem Land verwendet. Obwohl sowohl in der   Gesellschaftsstammdaten als auch ggf. im vorher offenen Feld ein anderer Wert   eingegeben wurde.
   
    Lösung:
   
    Das Verhalten mit Umlage soll identisch zum Verhalten ohne Umlage   sein:
   
    - Offenes Feld und es wird der dort eingetragene Steuersatz verwendet.
1300657
53055ElsterERiC-TransferEinbinden der ERiC-Version 27.8
52962EGErgebnisblattSituation:
   
    Im Ergebnisblatt werden die latenten Steuern im OCI detailliert   dargestellt. Für eine Standalone-Gesellschaft, die nicht in einem Organkreis   ist und auch keine latente Steuern abgibt, fehlt in dieser Darstellung der   Wert der Vorperiode.
   
    Lösung:
    Die Werte der Vorperiode sollen wieder angezeigt werden. Damit wird die   Implementierung der BRG 1300641 rückgängig gemacht.
1300659
52853RobotikSchnittstellen / Schnittstellen-StrukturenSituation:
   
    Für eine automatisierte Berechnung der Verlustvorträge ist es notwendig die   Felder mit den Steuersätzen automatisch zu füllen. Aktuell ist dies für KSt   und GEwSt bei Verwendung spezieller Flags möglich.
   
    Diese Flags wirken sich dann aber auch auf nicht-automatisierte   Gesellschaften aus und schränken diese dann ein.
   
    Lösung:
   
    In der Schnittstellen-Struktur gibt eine neue Option für den Roboter:
   
     "Steuersätze für   Verlustvorträge (KSt, GewSt) übernehmen" (Checkbox)
   
   
   
    Sobald die Checkbox aktiviert ist, greift folgende Logik beim Import:
   
    Werden die Steuersätze mit importiert, sind diese führend.
   
    Werden keine Steuersätze angeliefert, wird der "Vorschlagswert"   (=Wert aus den Stammdaten) übernommen.
   
    VV werden berechnet und gespeichert.

31481EGSonstigeSituation:
   
    Mit der BRG 1300295 wurden die Eintragungen "Anpassung   Vorperiode" aus dem Dialog Sonstige nicht mehr ins Ergebnisblatt   verknüpft, sondern direkt an den Organträger weitergegeben. Da dies nicht   generell, wurde vielfach diese BRG deaktiviert.
   
    Lösung:
   
    Die BRG 1300295 soll mit einer weiteren BRG komplett deaktiviert   werden.
   
   
1300661



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title10.15.00


TicketKategorieDialogRelease NoteBRG
52766EGBMG TransferSituation:
   
    Im VZ 2016 wird im BMG-Transfer im Reiter (MU) die Zeile 15.3 und im Reiter   (VV) falsch berechnet, da die Zeile 27.5.1 mit dem falschen Vorzeichen   berücksichtigt wird.
   
    Lösung:
   
    Die Zeile 27.5.1 soll in der Zeile 15.3 (bei PersG MU) und 16.3 bei PersG   VV negativ einfließen.
1300656
52702EGTRRSituation:
   
    Sachverhalte i. S. d. § 3 Nr. 41 lit. b EStG werden in einer Brutto-Periode   nicht in der TRR verarbeitet, sodass die TRR nicht aufgeht.
   
    Lösung:
   
    Die entsprechenden Verknüpfungen aus dem Dialog "Tatsächliche   Steuern" in die TRR wurden angepasst. Zudem wurde in der TRR für die   Korrekturen des Gewinns aus Gewerbebetrieb eine neue Zeile eingefügt, sodass   die TRR nun aufgeht.
1300655
51553TKReport LS PosSituation:
   
    Im Dialog Sonstige kann eine erfolgsneutrale Wertberichtigung eingegeben   werden, welche auch korrekt ins Ergebnisblatt und in den Report LS verknüpft   ist. Im Report LS Pos wird dieser Betrag dann separat in der Spalte OCI   angezeigt. Allerdings enthält der angezeigte Wert nun den Bestand der   aktuellen Periode, nicht die Veränderung zur Vorperiode.
   
    Lösung:
   
    Es soll zusätzlich zu den Werten der aktuellen Periode noch die Werte der   Vorperiode abgezogen werden.
   
   
1300653
51454EGBMG TransferSituation:
   
    Bei einer PG wurde ein Snapshot als relevant für übergeordnete   Gesellschaften ausgewählt, dieser wurde jedoch  im BMG Transfer des Anteilseigners nicht   verwendet.
   
    Lösung:
   
    Die Snapshots sollen korrekt verarbeitet und benutzt werden. 
1300654
52962EGErgebnisblattSituation:
   
    Im Ergebnisblatt werden die latenten Steuern im OCI detailliert   dargestellt. Für eine Standalone-Gesellschaft, die nicht in einem Organkreis   ist und auch keine latente Steuern abgibt, fehlt in dieser Darstellung der   Wert der Vorperiode.
   
    Lösung:
   
    Die Werte der Vorperiode sollen wieder angezeigt werden. Damit wird die   Implementierung der BRG 1300641 rückgängig gemacht.
1300659



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title10.14.00


TicketKategorieDialogRelease NoteBRG
#48370TKLatente Steuern

Situation:
Im Dialog Latente Steuern im Teilkonzern-Bereich werden Anpassungen der Vorperiode aus dem Dialog Sonstige der Einzelgesellschaft mit in der Veränderung der latenten Steuern verarbeitet. Es wird allerdings nicht deutlich, dass diese Veränderung aus der Vorperioden-Anpassung kommt. Im Report LS Pos fehlen diese Zahlen vollkommen.

Lösung:
Im Dialog Latente Steuern und im Report LS Pos sollen die Anpassungen der Vorperiode nachvollziehbar und separat angezeigt werden.

1300651
#48184BenutzbarkeitKommentare

Situation:
Für jeden Probelauf wird im Dialog Kommentare ein Kommentar angelegt. Diese Kommentare können nur einzeln gelöscht werden.

Lösung:
Im Dialog Kommentare wird ein Button eingefügt, mit dem sämtliche Kommentare aus Probeläufe gelöscht werden können.

 
#43300EGErgebnisblatt

Situation:
Über die Stammdaten der Gesellschaften lässt sich definieren, dass eine Gesellschaft ihr latente Steuern abgibt oder nicht. Unter bestimmten Voraussetzungen ist hier teilweise aber noch eine feste Logik hinterlegt, dass nur die latenten Steuern der GuV abgegeben werden.

Lösung:
Die Stammdaten werden so erweitert, dass konfiguriert werden kann, welchen Teil der latenten Steuern (GuV, OCI) abgegeben werden soll.

1300646
#50909EGStatus

Situation:
Im Bewegungsdatenkopie - Popup wird der Name der Periode, in die kopiert wird als 'null' angezeigt.

Lösung:
Der Name der Periode soll wieder angezeigt werden.

 
#50764TKReport LS Pos

Situation:
Im Report LS Pos fehlen in der Zeile Sonstige Wertberichtigung in der Spalte Vorperiode die Gesellschaften, die in der Vorperiode noch angelegt waren, jetzt aber nicht mehr existieren. Dadurch sind die Werte der Vorperiode aus Sicht der aktuellen Periode unterschiedlich zu den Werten, wenn man den Report in der Vorperiode aufruft.

Lösung:
Die abgegangenen Gesellschaften sollen auch in der Vorperioden-Spalte angezeigt werden. 

1300650
#50736EGTats.St.

Situation:
Sofern Vorabgewinne im Dialog Einkünfte eingetragen werden, besteht eine Differenz zwischen dem Dialog Einkünfte und der tatsächlichen Steuer.

Lösung:
Die Vorabgewinne werden auch im Dialog tatsächliche Steuern berücksichtigt.

1300649
#50152EGTats.St.

Situation:
Wenn man in den Tatsächlichen Steuern Zeile 60.5 und Zeile 0.11.3 zusammen ausfüllt und dann die Tatsächlichen Steuern speichert, so wird der Eingabewert der Zeile 60.5 überschrieben.

Lösung:
Die Zeilen 60.5 und 60.06 in den Tatsächlichen Steuern sind geschlossen. Die Verknüpfung von Anlage GK 36.2 und Tatsächlichen Steuern 60.5 wird automatisiert aufgelöst. Die Verknüpfung von Anlage GK 34_6 und Tatsächlichen Steuern 60.6 wird automatisiert aufgelöst.

1300648
#49840EGTRR

Situation:
Im VZ 2016 werden Sachverhalte i. S. d. § 3 Nr. 41 lit. b EStG in einer Netto-Periode nicht in der TRR verarbeitet, sodass die TRR nicht aufgeht.

Lösung:
Im VZ 2016 wurden die entsprechenden Verknüpfungen aus dem Dialog "Tatsächliche Steuern" in die TRR angepasst. Zudem wurde in der TRR für die Korrekturen des Gewinns aus Gewerbebetrieb eine neue Zeile eingefügt, sodass die TRR nun aufgeht.

1300642
#49372EGExport

Situation:
Mit der Export-Version 4 wird u.A. die TRR über den Report LS in eine Textdatei exportiert. Dabei wird die Zeile periodenfremde latente Steuern fälschlicherweise aus der Zeile für Übrige Sonstige abgezogen, obwohl sie nicht dort enthalten ist.

Lösung:
Die TRR-Zeile "periodenfremde latente Steuern" soll nicht mehr abgezogen werden.

1300647
#49330EGBilanzvergleich

Situation:
Mit dem Flag TRANSFER_LS_PER_BS_ITEM werden die latenten Steuern über den Reiter Sonstige im Bilanzvergleich nachrichtlich abgegeben und aufgenommen. Hat eine Gesellschaft keine zugegangenen latenten Steuern aus Personengesellschaften, kopiert allerdings aus einer anderen Periode Werte per "Bewegungsdaten kopieren", so bleiben diese Werte stehen und werden nicht neu berechnet und damit auf 0.00 gesetzt.

Lösung:
Die Spalte soll beim Speichern des Bilanzvergleichs auf 0,00 gesetzte werden, wenn keine zugegangenen latenten Steuern aus Personengesellschaften vorhanden sind. 

1300645
#49028EGErgebnisblatt

Situation:
Beim Wechsel der Organschaft (Standalone (latente Steuern werden NICHT abgeben) zu Organgesellschaft (latente Steuern werden abgegeben)) ist die Darstellung, sowohl bei der OG, als auch beim OT falsch, da die abgegebenen latenten Steuern der OG nicht bei dem OT angezeigt werden.

Lösung:
Die Darstellung des Zugangs/Abgangs latenter Steuern soll in Vorperiode als auch in der aktuellen Periode beim Organschaftswechsel korrekt sein. 

1300641
#48399EGSonstige

Situation:
Im Dialog Sonstige gibt es Zeilen für kurzfristige und langfristige Sachverhalte. In HGB-Perioden gibt es allerdings keine Fristigkeiten.

Lösung:
Die kurzfristigen Zeilen sollen alle ausgeblendet werden. ("davon Wertberichtigung erfolgsneutral kurzfristig", "Änderungen des Konsolidierungskreises (lfd. Jahr) - davon kurzfristig", "Anpassungen des Vorjahres - davon kurzfristig") Bei einer Bewegungsdaten-Kopie sollen diese dann auf die entsprechenden langfristigen Zeilen kopiert werden. (siehe verlinktes Ticket)

1300643
#48358TK

Latente Steuern

Situation:
Im Dialog Latente Steuern im Teilkonzern-Bereich werden Anpassungen der Vorperiode aus dem Dialog Sonstige der Einzelgesellschaft mit in der Veränderung der latenten Steuern verarbeitet. Es fehlen allerdings die Werte aus den Blöcken "Sonstige, Prior year adjustments - OCI" und "Anpassungen des Vorjahres - latente Steuern aus umgewandelten Gesellschaften".

Lösung:
Im Dialog Latente Steuern sollen alle Anpassungen der Vorperiode mit verknüpft werden, damit das Ergebnisblatt der Einzelgesellschaft, mit dem Dialog übereinstimmt.

1300644
#48357TKReport LS Pos

Situation:
Im Report LS Pos wird die Zeile "Wertberichtigung - B/S" in v3-Perioden nicht mehr befüllt.

Lösung:
Die Zeile "Wertberichtigung - B/S" im Report LS Pos ist für v3-Perioden ausgeblendet.

 
#48098ElsterGewSt 1A

Situation:
Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb im VZ 2016 wird der Gewinn/Verlust nach § 5a EStG über die Zeilen 17 und 18 der Anlage GK berücksichtigt und ist somit in der Ausgangsgröße lt Zeile 33.1 GewSt 1 A enthalten. Zudem sind die Zeilen 17 und 18 der Anlage GK mit der Zeile 75 GewSt 1 A verknüpft. Dadurch wird der Gewinn/Verlust nach § 5a EStG im Ergebnis doppelt in der GewSt 1 A berücksichtigt.

Lösung:
Korrektur des Gewinns aus Gewerbebetrieb über eine neue Zeile 33.15 in der GewSt 1 A. Die Zeile 75 GewSt 1 A fließt zusätzlich in die Zeile 28.2 tats. Steuern. Keine doppelte Berücksichtigung der Gewinne nach § 5a Abs. 1 EStG in der GewSt 1 A.

1300652


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