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 Deutsch

Dezember Voranmeldung abschließen

Bevor die Sondervorauszahlungsperiode erstellt wird, sollten sämtliche Perioden des Vorjahres, falls vorhanden, abgeschlossen sein.


Sondervorauszahlungsperiode anlegen

Die Stammdaten der Sondervorauszahlungsperiode sollten unter Stammdaten→Perioden→[anlegen] aus der Dezember VA des Vorjahres kopiert werden.


Praxishinweis

Damit die Sondervorauszahlungsperiode in der kommenden Dezember Voranmeldung zur Verrechnung berücksichtigt wird, muss die Sondervorauszahlungsperiode eine Produktivperiode sein.

Falls das letzte Jahr nicht oder nicht vollständig im VAT@GTC abgebildet ist, ist eine Kopie der Stammdaten auf Basis einer Periode mit sämtlichen benötigten Organträgern und Standalones sinnvoll.

Übernahme der SVZ-Werte (Vorjahr im VAT@GTC abgebildet)

Die SVZ-Werte können im Dialog Umsatzsteuer→Meldung→[Übernahme SVZ-Werte] aus den vorhandenen Voranmeldungsperioden des Vorjahres mit einem Klick übernommen werden.

Manuelle Eingabe des SVZ-Werts (Vorjahr NICHT im VAT@GTC abgebildet)

Alternativ kann der SVZ-Wert über das [+]-Symbol manuell in das Feld eingetragen werden.

Fertigstellung der Meldung

Anschließend können die verbleibenden Felder bearbeitet werden und die Meldung kann über [Meldung abschließen] abgeschlossen werden.


Versendung der Meldung

 Im Dialog Umsatzsteuer→SVZ versenden kann die Meldung jetzt versendet werden.

Mehr zur Sondervorauszahlung im Handbuch





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